Faktúra DF120/25
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
30.9.2025
Číslo objednávky:
OV/064/25
Dodávateľ
GALTERRA spol. s r. o.
255
972 11 Lazany
IČO: 31560679
255
972 11 Lazany
IČO: 31560679
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Materiál na projekt
Názov položky:
Materiál na projekt, 50.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,43 EUR
ceny sú vrátane DPH